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      企業內部控制方法、技術、案例實戰研修班

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      企業培訓網
      (本課程滾動開課,如遇開課時間或者地點不合適,請撥打010-62278113咨詢最新時間、地點等培訓安排?。?/font>

      【時間地點】2014年11月21-22日   北京
      【培訓費用】2800元(含培訓費、資料費、現場咨詢費、學習期間中餐費及茶點等)
      【培訓對象】企業風險控制與決策崗位的高層領導、風控總監、風險經理、內審總監、內控總監 、財務總監、財務經理、集團及分公司內控內審經理
      【培訓背景】
          從2012年到2014年,國有控股上市公司、非國有控股主板上市公司、其他主板上市公司均要求分批在披露公司年報的同時,披露公司內部控制的自我評價報告以及內部控制審計報告。一系列內部控制密集監管文件的出臺,標志著中國已經進入內部控制建設、評價與審計的新階段。2014年之后,中國上市公司的內部控制的問題將不再是建設,而更多的是如何落地和優化,這將涉及到內部控制的評價、審計整改、內部控制與其他監管標準體系整合、內部控制信息化落地問題。    
          中國內地的私營企業平均存活壽命在5年左右,這已經是不爭的事實。
          浙江省溫州市工商部門經過調查發布了一份中小企業“生命周期”報告,這份報告顯示:近半數中小企業“存活”時間不到4年,有一些行業,企業平均“壽命”只有兩年左右。最近這幾年公布我國500強企業,每年淘汰率是20%左右,也就是每年有1/5從人們視野中消失。
          究竟是什么原因導致中國內地的私營企業平均存活壽命在5年左右呢?
      討論問題:
          1、大型企業,為什么世界500強名錄中,每過10年就有1/3的企業消失?
          2、中型企業,百年老店,為什么只有2%的企業存活達到 50年?
          3、小型企業,為什么中國內地的私營企業平均存活壽命在5年左右?
          4、老板為什么不知道自己有“滅頂之災”的風險?
          我們將延續以往培訓的經驗,依托自身內控及風險管理多年的培訓與實務資源優勢,從注重案例教學,訓練實戰操作為目的,以價值增值為核心理念,全新推出“企業內部控制方法、技術、案例實戰研修班 ”學員能夠結合企業自身現狀尋求解決內控系統問題的方法。
      【課程收益】
        高度實務操作:掌握企業內部控制體系建立的方法,明確內控建設的必經階段豐富案例講解:通過典型實例幫助學員明確控制設計要點、控制標準和方法高效風險防范:把內控與風險評估有效結合,通過完善內控體系加強風險管理。

      【課程師資】
          李軍老師:中國人民大學民商法碩士,教授。
          主持及合作承擔國家社科基金、省部級社科基金研究課題四項。在國家(核心)、省部級期刊、發表論文20多篇,編著及合作編著出版專著三部。獲中國城市經濟研究成果一等獎、“五個一”工程獎、省部級社科獎多項。受聘中國總會計師協會、中國企業聯合會等多家協會、學會、研究會特聘專家、顧問、理事。
      先后擔任多家國有企業、私營企業、集團公司、房地產開發企業,會計所,稅務所財務及稅務顧問等。
          服務咨詢的部分企業:中糧集團、大唐國際、中鐵集團、某省廣播電視傳媒股份有限公司、上海寶山鋼鐵等多家公司。

      【課程內容】
      第一講    內部控制概念與基本規范解讀
        一、全球內部控制發展趨勢
        二、企業內部控制規范解讀
       內控五要素間的關系
          1)、內部環境是基礎   2)、風險評估是依據
          3)、控制活動是手段   4)、信息溝通是載體
          5)、內部監督是保證
         各行業的前十種最主要的風險因素
        1 、內部控制的質量   
          為防范風險所采取的十項措施和行動。
        三、國有公司治理案例分析
      第二講    內控規范體系與內部控制指引
        一、內部控制指引概述
        二、全球內控指引趨勢
        三、我國內控指引體系
        四、內控指引體系解讀
      第三講    內部控制結構與內控系統設計
        一、內部控制設計概述
          設計內部控制還應遵循八條具體規則
        二、內部控制結構設計
         內部控制八大子系統:
          1、信息處理    2、貨幣資金
        一般控制方式
        1、職務分離控制    2、授權批準控制
        三、內部控制主體設計
          十大控制循環系統:
        四、財務控制系統設計
          關鍵控制點設計:是指進行內部控制所要關注的重點環節。
          審批點設計;審簽點設計;審核點設計;編審點設計;復核點設計;
        五、銷售控制系統設計
        六、采購控制系統設計
        七、存貨控制系統設計
        八、成本控制系統設計
      第四講    集團管控模式與流程案例分析
        一、集團化的管控模式及分類
          1、您認為應該怎樣管理企業集團財務?
          2、集團管理與內部控制應該是怎樣的關系?
          3、您對所在企業的內部控制了解嗎?
          4、您認為企業集團應該怎樣保護投資者的利益?
          5、您認為企業集團應該怎樣內部控制、防范風險?
          6、您從中煤集團審計案例中能吸取什么教訓?
          集團公司管控模式劃分:
          1、操作管控型、   2、戰略管控型、   3、財務管控型、
          第一類:戰略管控型:特點:上有頭腦,下也有頭腦
        二、集團內部控制方法及技術
          集團經營類型與集團資源控制模型
          集團財務管控的八項功能:
          (1)、規范管控、 (2)、融資管控、 (3)、投資管控、 (4)、資產管控
          (5)、資本運營管控、
          從集權分權上確定集團財務管理“三五權責體制”:
          “五權”集中:集團總部集中全集團的投資決策權、重大籌資權、
      現金管理權、擔保權、財務總監委派權。
        三、集團內部控制核心及流程
          集團化公司內部控制的核心是財務,
          財務的主要四項功能是:
          1、全面預算管理
          1)種子產業市場進入期-以資本預算為重點    2)增長產業市場成長期-
          3)核心產業市場成熟期-    4)收縮產業市場衰退期-
          2、資金集中管理
          為實現第一步資金集成,仍然遵循“整體規劃,分步實施”的策略,因此,內部資金集成階段仍然按以下步驟設計并實現。
        第一步,建立資金集中結算管理平臺,實現“你的錢我看著花”,監控現金收支及資金的流向和流量的管理目的;
          結算中心操作規程
          實行“四個統一”:集團六個職能可以通過四類途徑來實現集團總部價值
        四、集團化的管控案例及分析

      【報名咨詢】

          聯系電話:010-62258232  62278113  13718601312  18610339408

          聯 系 人:李先生   陳小姐

          傳真號碼:010-58850935

          電子郵件:25198734@qq.com

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       1、收到貴公司報名信息后,我們將第一時間和貴公司參會聯系人進行確認。
       2、開課前兩周,我們將為貴公司發送《培訓確認函》,將培訓地點交通路線及酒店預訂、培訓報到指引等相關事項告知與您。
       3、本課程也可以安排培訓講師到貴公司進行企業內訓,歡迎來電咨詢及預訂講師排期。
       4、聯系咨詢電話:010-62278113  13718601312;傳真:010-58850935;郵件:25198734@qq.com。
         
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      ·清華大學私募股權投資總裁高級研修班
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      ·清華大學人力資源創新實戰高級研修班
      ·清華大學資本運作與企業管控研修班
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